科萊恩2021年第四季度業績增長強勁,2021財年成為盈利性創紀錄的一年
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● 獨立調查已獲定論,2020財年(重述)及2021年審計完成
● 2021年第四季度:在強勁的定價和銷量增長驅動下,以當地貨幣計算,持續經營業務的銷售額增長了23%,達12.42億瑞士法郎
● 2021年第四季度:息稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)率從16.1%提高到16.3%,這得益于經營杠桿和持續的定價策略,也沖抵了持續上漲的原材料、能源和物流成本所帶來的負面影響
● 2021全年:持續經營業務銷售額以當地貨幣計增長15%,達43.72億瑞士法郎
● 2021全年:因需求增長,EBITDA利潤率從15.5%增加至16.2%——這也是自1999年以來EBITDA利潤率的最高記錄
● 2021全年:集團凈利潤3.73億瑞士法郎
● 2021全年:盡管與增長相關的凈營運資本和重組現金流出較高,但經營現金流表現強勁,達到 3.63 億瑞士法郎
● 計劃在2022年6月24日召開的年度股東大會上提請以每股0.4瑞士法郎進行派息
● 2022年展望:集團預計以當地貨幣計算的增長表現強勁,以期在充滿挑戰的地緣政治環境中較去年同期提高集團EBITDA利潤率水平
“科萊恩完成了獨立調查,并于今天發布經審計的2021年全年財務數據。我們很高興地宣布,2021年有機銷售增長顯著提高,盈利水平創紀錄,遠高于2019年度新冠疫情前的水平。我們成功地應對了原材料、能源和物流成本方面前所未有的挑戰。我們的業績成果也積極反映了集團高價值特種化學品組合的吸引力,這也是我們持續有效地執行成本控制和績效改進計劃的切實證明。”科萊恩首席執行官康睿德(Conrad Keijzer)表示,“2022 年,我們將在‘創新化學成就天人和諧’這一新宗旨的指引下,繼續執行科萊恩的戰略,以實現盈利性增長。我想借此機會感謝我們所有員工。2021年的強勁業績、客戶和供應商對科萊恩的信任都離不開你們的奉獻精神和辛勤工作。”
2021年第四季度——強勁增長,更高盈利
科萊恩,專注、可持續、創新的特種化學公司,今天宣布了其2021年第四季度和經審計的2021 年全年業績。經過獨立調查,2020年全年和季度業績已重述,2021年季度報表也已相應更正。2020年財報重述導致 EBITDA 增加 1900 萬瑞士法郎,其中持續經營業務凈收益增加 1400 萬瑞士法郎。第四季度持續經營業務的銷售額為12.42 億瑞士法郎,而 2020 年第四季度為 10.22 億瑞士法郎。對應當地貨幣增長了23%,對應瑞士法郎增長了22%。應對成本持續上漲的定價和銷量增長分別對集團產生了14%和9%的積極影響。護理化學品和自然資源的銷售額增長強勁,超額彌補了預期中的催化劑業務領域的發展態勢。
所有地區都為 2021 年第四季度的銷售增長做出了貢獻,這既反映了需求的復蘇,也反映了供應鏈的緊張情況。在歐洲,以當地貨幣計25%的高增長得益于護理化學品的強勁擴張。亞太地區12%的增長得益于中國17%的擴張,而北美的銷售額增長了17%。拉丁美洲30%的銷售額增長和體量最小的中東和非洲76%的擴張,都得益于所有業務領域的貢獻。
2021年第四季度,護理化學品銷售額以當地貨幣計增長了39%。這主要來自于工業應用和消費護理品、農作物解決方案和航空領域的兩位數的有機擴張。而完成收購科萊恩IGL特種化學品(CISC)的多數股權以及Beraca的剩余股份,也帶來了超出預期的銷售貢獻。催化劑銷售額以當地貨幣計算保持不變,主要源于合成氣、特種催化劑和排放控制業務的擴張,這在很大程度上抵消了部分石化產品的疲軟。自然資源銷售額以當地貨幣計算顯著增長了25%,該增長歸功于所有三個業務單元,尤其是添加劑。
持續經營業務EBITDA增至2.03億瑞士法郎,相應利潤率為16.3%,略高于去年第四季度報告的 16.1%。這一增長得益于更高的銷售額、運營杠桿,定價措施(其很大程度上抵消了原材料價格上漲),以及科萊恩績效計劃的持續執行。包括增效計劃在內的科萊恩系列績效改進計劃在2021年第四季度額外節省了1300萬瑞士法郎的成本及費用。盡管存在匯率的負面影響,但絕對盈利能力幾乎與新冠疫情前2019年第四季度的2.08 億瑞士法郎的高水平相當。
2021全年——特種化學品組合進一步提高銷售額,改善盈利性
2021全年,持續經營業務銷售達43.72億瑞士法郎,而2020年全年為38.60億瑞士法郎,這分別對應了15%的增長(以當地貨幣計)和13%的增長(以瑞士法郎計)。定價和銷量增長分別對集團產生了8%和7%的積極影響。
2021全年,幾乎所有地區的銷售額都有所增長。歐洲、中東和非洲、亞太地區(包括中國)和拉丁美洲的發展尤為強勁,銷售額增長幅度在16%至20%之間。石油和采礦服務業務的持續復蘇使得北美的銷售差距繼續縮小,恢復至該地區上一年的水平。
護理化學品的銷售額在2021全年以當地貨幣計算增長了22%,工業應用和消費護理品領域的有機銷售額均實現了兩位數的增長。合成氣、特種催化劑和排放控制催化劑的需求使得催化劑業務以當地貨幣計算的收入增長了5%。石油和采礦服務、功能性礦物,尤其是添加劑,均對自然資源業務14%(以當地貨幣計)的銷售額增長做出了貢獻。
持續經營業務EBITDA增至7.08億瑞士法郎,這主要得益于集團銷售顯著擴張、經營杠桿的使用,以及持續見效的定價措施,很大程度上抵消了原材料價格上漲約21%的影響;此外,績效改進計劃的執行提高了盈利能力,幫助2021全年額外節省了4100萬瑞士法郎的成本。科萊恩在2021全年獲得了 3300 萬瑞士法郎的增值稅相關抵免額,并主要被績效改進計劃相關的特殊成本所抵消。由于護理化學品和自然資源的盈利能力提高,以及整個集團的持續成本控制,EBITDA利潤率從上一年的15.5%增至16.2%。
2021年,集團總凈收益為3.73億瑞士法郎,而上一年為8.25億瑞士法郎(扣除剝離色母粒業務的收益,上一年集團總凈收益為1.02億瑞士法郎)。持續經營業務強勁的業務表現和相應的利潤率改善,對2021年的凈業績帶來了積極影響。2020年,剝離色母粒業務獲得的7.23億瑞士法郎收益,以及歐盟罰款準備金部分撤銷的5000萬瑞士法郎,對業績也產生了非凡的積極影響。
盡管增長驅動的凈營運資金現金流出為2.21億瑞士法郎(這是由于銷售額的顯著增長以及供應鏈的不確定性引起的),整個集團的經營現金流為3.63億瑞士法郎,略低于上年的3.69億瑞士法郎。因重組發生的3800萬瑞士法郎的現金流出對現金流產生了負面影響。
整個集團的凈債務增加至15.35億瑞士法郎,而 2020 年底的數字則為 10.40 億瑞士法郎。這源于增長驅動策略下營運資本的增加,對房地產、工廠、設備的投資增加,以及收購等。
基于2021年的強勁表現,董事會將在2022年6月24日舉行的年度股東大會(AGM)上以每股0.40瑞士法郎提請派息。該方案的派息率是極富吸引力的,達到持續經營業務每股收益的49%(每股收益為0.81 瑞士法郎),并擬通過降低每股面值的方式進行。
董事會提議再次推舉Günter von Au為董事長。以下董事會成員將不會在 2022年度股東大會上參與選舉:Abdullah Mohammed Alissa、Nader Ibrahim Alwehibi和Calum MacLean。董事會感謝他們對科萊恩的貢獻。同時,董事會提名以下參選人員:Ahmed Mohamed Alumar,沙特阿拉伯公民; Roberto César Gualdoni,德國和意大利公民;Naveena Shastri,美國公民。
非持續經營業務
2021 年第四季度,顏料銷售額以當地貨幣計增長了21%,以瑞士法郎計增長了20%。在2021年全年,不包括從2020年上半年起的色母粒銷售額以便進行同類比較,由于經濟環境改善,非持續經營業務中的顏料業務銷售額以當地貨幣計增長了15%,以瑞士法郎計增長了14%。
2021年第四季度,由于銷售水平提高、顏料業務相應的經營杠桿改善、增效計劃的執行以及其它非持續經營業務的影響,非持續經營業務的EBITDA利潤率上升至8.8%。
2021年全年,非持續經營業務的EBITDA利潤率為12.5%。
前景展望:2022全年
科萊恩的目標是通過可持續和創新獲得更高的盈利能力,實現高于市場水平的增長。通過2019年剝離醫療包裝業務、2020年出售色母粒業務以及2022年1月剝離顏料業務,集團已完成產品組合重塑。科萊恩現在是一家真正的特種化學品公司,并確認其2025年的目標是實現盈利增長(4 - 6%的復合年增長率),集團EBITDA利潤率達到19 - 21%,自由現金流轉換率約40%。
科萊恩預計,在2022年第一季度,盡管增長環境不復強勢,但在護理化學品和自然資源業務擴張的支撐下,以當地貨幣計的銷售額將繼續實現強勁增長。科萊恩的目標是在2022年第一季度維持其校正后的同比利潤率水平,通過銷售增長、持續的定價措施和成本控制,以減少原材料、物流、勞動力和能源成本的持續通脹。
對于2022全年,科萊恩預計,到2022上半年,以當地貨幣計的集團增長將表現強勁。預計地緣政治沖突、在俄羅斯業務的中止、中國新冠疫情的反復等因素對全球經濟增長和消費需求造成的影響將在今年下半年顯現。科萊恩預計,原材料、能源和物流成本方面的高通脹環境以及供應鏈挑戰將在 2022 年下半年持續存在。科萊恩的目標是通過穩健的銷量增長、持續的成本控制和在整體日益具有挑戰性的經濟環境中的定價策略,來提高其集團 EBITDA 利潤率同比水平。
科萊恩計劃于2022年6月2日發布2021財年綜合報告,于2022年6月15日發布2022年第一季度財報。2022年線上年度股東大會定于2022年6月24日舉行。